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        新疆維吾爾自治區醫療保障局2019年部門預算公開

        時間:2019-07-16 10:13:25來源:自治區醫療保障局
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        目   錄

         

        第一部分 自治區醫療保障局單位概況

        一、主要職能

        二、機構設置及人員情況

        第二部分2019年部門預算公開表

        一、部門收支總體情況表

        二、部門收入總體情況表

        三、部門支出總體情況表

        四、財政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表

        七、項目支出情況表

        八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        九、政府性基金預算支出

        第三部分2019年部門預算情況說明

        一、關于自治區醫療保障局2019年收支預算情況的說明

        二、關于自治區醫療保障局2019年收入預算情況說明

        三、關于自治區醫療保障局2019年支出預算情況說明

        四、關于自治區醫療保障局2019年財政拔款收支預算情況的總體說明

        五、關于自治區醫療保障局2019年一般公共預算當年拔款情況說明

        六、關于自治區醫療保障局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        七、關于自治區醫療保障局2019年項目支出情況說明

        八、關于自治區醫療保障局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        九、關于自治區醫療保障局2019年政府性基金預算撥款情況說明

        十、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

        第一部分 自治區醫療保障局單位概況

         

        一、主要職能

        (一)主要職責是:

        1、貫徹實施國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度,擬訂醫療保障制度的法規規章草案、政策、規劃和標準并組織實施;擬訂人身意外傷害保險、大額醫療補助、公務員醫療補助、企事業單位補充醫療保險、離休人員和優撫對象醫療保障等政策、管理辦法并組織實施;報訂并組織實施自治區本級醫療保險、生育保險等政策。

        2、組織制定并實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,承擔推進醫療保障基金支付方式改革工作,編制自治區醫療保障基金預決算草案。

        3、組織擬訂醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平街機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂貫徹長期護理保險制度改革的方案并組織實施。

        4、組織擬訂藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策并監督實施,擬訂藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施,建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立醫藥服務價格信息監測和信息發布制度,指導藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。

        5、組織制定藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機制。

        6、制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障、生育保險領域造法違規行為。

        7、負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹落實國家跨省異地就醫管理和費用結算政策,組織制定疆內異地就醫和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。指導醫療保障經辦機構開展業務工作。

        8、完成自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他任務。

        9、職能轉變。

        自治區醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫蜀求、減輕醫藥費用負擔。

        10、與自治區衛生健康委員會的有關職責分工。

        自治區衛生健康委員會、自治區醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

         

         

         

        二、機構設置及人員情況

        目前我局無下屬預算單位,根據自治區機構編制委員會“三定方案”初步核定,自治區醫保局內設正縣級處室7個,下設辦公室、規劃財務和法規處、待遇保障處、醫藥服務管理處、醫藥價格和招標采購處、基金監督處、機關黨委(人事處)。行政編制50人,工勤編制5人。截止2018年12月底現有職工33人,空編2019年根據工作實際分批調入。           

        根據自治區改革辦、財政廳政府采購辦公室公務用車編制核定,醫保局車輛編制數8輛,截止目前,實有公務用車8輛。

         

         

        第二部分2019年部門預算公開表

        表一

        部門收支總體情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

        `

        `

        單位:萬元`

        收                入

        支                出

         

        項     目

        2019年預算

        功能分類

        2019年預算

        財政撥款(補助)

        499.91

        201 一般公共服務支出

         

        一般公共預算

        499.91

        202 外交支出

         

        政府性基金預算

         

        203 國防支出

         

        教育收費(財政專戶)

         

        204 公共安全支出

         

        事業收入

         

        205 教育支出

         

        事業單位經營收入

         

        206 科學技術支出

         

        其他收入

         

        207 文化體育與傳媒支出

         

        用事業基金彌補收支差額

         

        208 社會保障和就業支出

         

         

         

        209 社會保險基金支出

         

         

         

        210 醫療衛生與計劃生育支出

        499.91

         

         

        211 節能環保支出

         

         

         

        212 城鄉社區支出

         

         

         

        213 農林水支出

         

         

         

        214 交通運輸支出

         

         

         

        215 資源勘探信息等支出

         

         

         

        216 商業服務業等支出

         

         

         

        217 金融支出

         

         

         

        219 援助其他地區支出

         

         

         

        220 國土資源氣象等支出

         

         

         

        221 住房保障支出

         

         

         

        222 糧油物資管理支出

         

         

         

        223 國有資本經營預算支出

         

         

         

        227 預備費

         

         

         

        229 其他支出

         

         

         

        231 債務還本支出

         

         

         

        232 債務付息支出

         

         

         

        233 債務發行費支出

         

        小           計

        499.910

        小           計

        499.91

        單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

         

        230 轉移性支出

         

        收  入  總  計

        499.91

        支  出  合  計

        499.91

        表二

        部門收入總體情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目編碼

        功能分類科目名稱

        總  計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        財政專戶管理資金(教育收費)

        事業收入

        事業單位經營收入

        其他收入

        用事業基金彌補收支差額

        單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

        ※※

        ※※

        ※※

        ※※

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        210

        15

        01

        醫療保障管理事務

        499.91

        499.91

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表三

        部門支出總體情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

         

         

        單位:萬元

        項目

         

         

         

        支出預算

         

         

        功能分類科目編碼

        功能分類科目名稱

        總      計

        基本支出

        項目支出

        ※※

        ※※

        ※※

        ※※

        1

        2

        3

        210

        15

        01

        行政運行

        354.23

        354.23

         

        210

        15

        01

        行政運行

        29

         

        29

        210

        15

        99

        其他醫療保障管理事務支出

        33.18

         

        33.18

        210

        15

        04

        信息化建設

        83.5

         

        83.5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表四

         

         

         

         

         

        財政撥款收支預算總體情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

         

        單位:萬元

        財政撥款收入

         

        財政撥款支出

         

         

         

        項    目

        合     計

        功  能  分  類

        合計

        一般公共預 算

        政府性基金預算

        財政撥款(補助)

        499.91

        201 一般公共服務支出

         

         

         

        一般公共預算

        499.91

        202 外交支出

         

         

         

        政府性基金預算

         

        203 國防支出

         

         

         

         

         

        204 公共安全支出

         

         

         

         

         

        205 教育支出

         

         

         

         

         

        206 科學技術支出

         

         

         

         

         

        207 文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

        208 社會保障和就業支出

         

         

         

         

         

        209 社會保險基金支出

         

         

         

         

         

        210 醫療衛生與計劃生育支出

        499.91

        499.91

         

         

         

        211 節能環保支出

         

         

         

         

         

        212 城鄉社區支出

         

         

         

         

         

        213 農林水支出

         

         

         

         

         

        214 交通運輸支出

         

         

         

         

         

        215 資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        216 商業服務業等支出

         

         

         

         

         

        217 金融支出

         

         

         

         

         

        219 援助其他地區支出

         

         

         

         

         

        220 國土資源氣象等支出

         

         

         

         

         

        221 住房保障支出

         

         

         

         

         

        222 糧油物資管理支出

         

         

         

         

         

        223 國有資本經營預算支出

         

         

         

         

         

        227 預備費

         

         

         

         

         

        229 其他支出

         

         

         

         

         

        231 債務還本支出

         

         

         

         

         

        232 債務付息支出

         

         

         

         

         

        233 債務發行費支出

         

         

         

        小           計

        499.91

        小           計

        499.91

        499.91

         

         

         

        230 轉移性支出

         

         

         

        收  入  總  計

        499.91

        支  出  合  計

        499.91

        499.91

         

        表五

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算支出情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

         

         

        單位:萬元

        項目

         

         

         

        一般公共預算支出

         

         

        功能分類科目編碼

        功能分類科目名稱

        總      計

        基本支出

        項目支出

        ※※

        ※※

        ※※

        ※※

        1

        2

        3

        210

        15

        01

        行政運行

        354.23

        354.23

         

        210

        15

        01

        行政運行

        29

         

        29

        210

        15

        99

        其他醫療保障管理事務支出

        33.18

         

        33.18

        210

        15

        04

        信息化建設

        83.5

         

        83.5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表六

         

         

         

         

         

        一般公共預算基本支出情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

         

         

        單位:萬元

        項目

        一般公共預算基本支出

        經濟分類科目編碼

        經濟分類科目名稱

        總   計

        人員經費

        公用經費

        ※※

        ※※

        ※※

        1

        2

        3

        210

        01

        行政運行

        354.23

        309.8

        44.43

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表七

        項目支出情況表

        編制部門:自治區醫療保障局                                            單位:萬元

        功能分類科目編碼

        功能分類科目名稱

        項目名稱

        項目支出合計

        工資福利支出

        商品和服務支出

        對個人和家庭的補助支出

        債務利息及費用支出

        資本性支出(基本建設)

        資本性支出

        對企業補助(基本建設)

        對企業補助

        對社會保障基金補助

        其他支出

        ※※

        ※※

        ※※

        ※※

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        210

        15

        99

        其它醫療保障管理事務支出

        民政管理事務專項業務費

        33.18

         

        31.77

        0.16

         

         

         

         

         

         

         

        1.2

        210

        15

        04

        信息化建設

        醫保業務經費

        83.5

         

         

         

         

         

        83.5

         

         

         

         

        210

        15

        01

        行政運行

        醫保業務專項經費

        29

         

        25

         

         

         

        4

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表八

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算“三公”經費支出情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

        單位:萬元

        單  位

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        ※※

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        自治區醫療保障局

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表九

         

         

         

         

         

         

        政府性基金預算支出情況表

        編制部門:自治區醫療保障局

         

         

        單位:萬元

        項目

        政府性基金預算支出

        功能分類科目編碼

        功能分類科目名稱

        總      計

        基本支出

        項目支出

         

         

        ※※

        ※※

        ※※

        ※※

        1

        2

        3

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:無內容應公開空表并說明情況。

         

         

         

         

        第三部分 2019年部門預算情況說明

         

        一、關于自治區醫療保障局2019年收支預算情況的總體說明

        按照全口徑預算的原則,自治區醫療保障局2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算499.91萬元。

        收入預算包括:一般公共預算499.91萬元。

        支出預算包括:醫療保障管理事務支出499.91萬元。

        二、關于自治區醫療保障局2019年收入預算情況說明

        自治區醫療保障局收入預算499.91萬元,其中:

        一般公共預算499.91萬元,占100%,比上年增加0萬元,主要原因是:醫療保障局是新成立單位,沒有上年預算數。

        政府性基金預算未做安排。

        三、關于自治區醫療保障局2019年支出預算情況說明

        自治區醫療保障局2019年支出預算499.91萬元,其中:

        基本支出354.23萬元,占100%,比上年增加0萬元,主要原因是:醫療保障局是新成立單位,沒有上年預算數。

        項目支出145.68萬元,占100%,與上年相比增加0萬元,主要原因是:醫療保障局是新成立單位,沒有上年預算

        數。

         

         

        四、關于自治區醫療保障局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

        2019年財政撥款收支總預算為499.91萬元,

        收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

        六、關于自治區醫療保障局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        自治區醫療保障局2019年一般公共預算基本支出354.23萬元,其中:

        人員經費309.8萬元,主要包括:基本工資116.94萬元、津貼補貼95.71萬元、績效工資8.15萬、機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費36.5萬元、職工基本醫療保險繳費16.27萬元、公務員醫療補助繳費12.4萬元、其他社會保障繳費0.96萬元、住房公積金21.79萬元、其他工資福利支出1.07萬元。

        公用經費44.43萬元,主要包括:辦公費6.06萬元、印刷費2.47萬、水費0.57萬元、電費0.38萬、郵電費1.14萬元、差旅費23.2萬元、物業管理費2.38萬元、工會經費1.07萬元、福利費2.46萬元、其他商品和服務支出4.7萬元。

        七、關于自治區醫療保障局2019年項目支出情況說明

        2019年,自治區醫療保障局本級項目(社保經辦業務專項經費)。此項目是根據財政廳《關于對自治區醫療保障局2019年涉改部門人員、預算和資產調整方案審核意見》要求,社保局劃轉社會保險業務專項經費112.5萬元,人社廳劃轉現就工作內容的做如下說明:

        1、項目名稱:社會保險業務專項經費

        設立的政策依據:《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳印發<關于新疆維吾爾自治區機構改革方案的實施意見的通知》(新黨辦發【2018】52號)、《新疆維吾爾自治區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(新黨廳字〔2018〕172號)、《關于開通區直橫向密碼通信網和電子政務內網及自治區黨委電子公文傳輸系統有關事宜的函》,《新疆維吾爾自治區本級行政事業單位通用辦公設備辦公家具配置及最低使用年限標準(暫行)》的通知(新財資管〔2015〕72號)相關規定,購置辦公通用設備及辦公家具

        預算安排規模:112.5萬元

        項目承擔單位:自治區醫療保障局

        資金分配情況:一、自治區醫療保障局由于是新成立單位,除轉隸人員可攜帶辦公設備和辦公家具,對其調入人員新增辦公設備和辦公家俱,保證新調入工作人員各項工作正常開展。二、按照自治區黨委機要局要求新設立機要室,通過項目實施,實現與自治區黨委、政府電子公文傳輸。三、辦公樓網絡環境改造,各處室信息化工作、經辦大廳醫療保險、生育保險業務經辦、資金清算等工作得到必要保障。

        資金執行時間:2019年12月。

         

        2、項目名稱:回滬定居人員醫療服務站經費

        設立的政策依據:上海和新疆[2007]42號

        項目承擔單位:自治區醫療保障局

        資金分配情況:為做好退休人員上海維穩及醫療費結算工作的正常運轉,上海服務站一年租用房屋5間,聘用人員5人,為退休人員的社會保障卡、就醫等做大量宣傳解釋工作。

        資金執行時間:2019年12月。

         

        3、項目名稱:醫療救助經費

        設立的政策依據:《社會救助暫行辦法》、《新疆維吾爾自治區人民政府關于貫徹落實社會救助暫行辦法的實施意見》(新政發【2014】90號)、《關于印發<關于進一步加強醫療救助制度與城鄉居民大病保險有效銜接的實施意見>的通知》(新民發【2017】99號)、《轉發民政廳等部門關于進一步完善醫療救助制度全面開展重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》(新政辦發【2017】54號),不斷提高醫療求助管理水平,保障城鄉居民基本醫療權益,最大限度減輕困難群眾醫療支了負擔,提升困難群眾的幸福感。 

        預算安排規模:3.18萬元。

        項目承接單位:自治區醫療保障局

        資金分配情況:在經費緊張情況下,為確保社會救助各項政策落實,積極探索創新社會救助經辦服務方式,做好調研、宣傳引導、信息報送等工作。

        資金執行時間:2019年12月。

         

         

         

        八、關于自治區醫療保障局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        自治區醫療保障局2019年“三公”經費財政拔款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

        九、關于自治區醫療保障局2019年政府性基金預算拔款情況說明

        自治區醫療保障局2019年沒有安排的政府性基金預算拔款支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

        十、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費情況

        2019年機關運行經費沒安排。

        (二)政府采購情況

        2019年暫沒安排政府采購。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至2018年底,暫無國有資產占用情況。

         

        預算績效情況

        2019年度,本年度實行績效管理的項目3個,涉及預算金額145.68萬元。具體情況見下表:

         

         

         

         

        項  目  支  出  績 效  目  標  表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        預算單位

        新疆維吾爾自治區醫療保障局

        項目名稱

        社會保險業務專項經費

        項目資金(萬元)

        年度資金總額:

        112.5萬元

        其中:財政撥款

        112.5

        其他資金

        0

        項目總體目標

        新成立的自治區醫療保障局組建過渡期間,所有辦公家俱、設備一無所有,為保證新搬進的辦公大樓各項工作順利開展,確保2019年醫療保障各項重點工作的順利完成,機要室文件傳輸、各處室的辦公設備、經辦大廳醫療保險、生育保險業務經辦、資金清算等工作得到必要保障。

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值(包含數字及文字描述)

        項目

        完成

        指標

        數量指標

        基本醫療保險參保人數≥20萬人

         

        ≥20萬人

        生育保險參保人數≥15萬人

         

        ≥15萬人

         

        宣傳資料印刷≥2000冊

        ≥2000冊

        購置辦公設備≥33套

         

        ≥33套

        機要室房間改造數量

        ≥2間

        機要室設備購置數量

        ≥10件

        業務專網建設數量

        1套

        項目效益指標

        社會效益指標

        業務保障能力

        得到提升

        窗口服務水平

        得到提升

        滿意度指標

        滿意度指標

        參保群眾滿意度

        90%

         

         

         

         

        項  目  支  出  績 效  目  標  表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        預算單位

        新疆維吾爾自治區醫療保障局

        項目名稱

        回滬定居人員醫療服務站 經費

        項目資金(萬元)

        年度資金總額:

        30萬元

        其中:財政撥款

        30

        其他資金

        0

        項目總體目標

        做好回滬定居人員醫療費用結算工作,醫療保障卡管理工作,對回滬定居人員做好維穩宣傳工作、醫療政策解釋工作,回滬定居人員醫療待遇得到及時保障。

         

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值(包含數字及文字描述)

         

        數量指標

        符合政策人數≥2235人

        2235人

        住院結算人次數≥821人次

        821人次

        門診結算人次≥305人次

        305人次

        政策宣傳覆蓋人次數≥2500人次

        2500人次

        管理符合政策人員社會保障卡數量≥2235人次

        2235人次

        異地就醫結算問題排查人次數≥600人次

        600人次

        租用房屋≥5間

        5間

        聘用人員人數≥5人

        5人

         

        效益指標

        社會效益指標

         

        解決符合政策人員看病就醫

         

        解決看病就醫困難

        滿意度指標

        滿意度指標

        回滬定居人員滿意度

        90%

         

         

         

         

        項  目  支  出  績 效  目  標  表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        預算單位

        新疆維吾爾自治區醫療保障局

        項目名稱

        醫療救助業務經費

        項目資金(萬元)

        年度資金總額:

        3.18萬元

        其中:財政撥款

        3.18

        其他資金

        0

        項目總體目標

        以健全社會救助體系、保障困難群眾基本醫療權益為目標,堅持托住底線、統籌銜接、公開公正、高效便捷的原則,進一步健全工作機制,完善政策措施,強化規范管理,不斷提高醫療求助管理水平,保障城鄉居民基本醫療權益,最大限度減輕困難群眾醫療支了負擔,提升困難群眾的幸福感。

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值(包含數字及文字描述)

         

        數量指標

        城鄉醫療救助工作調研次數≥3次

         

        3次

        調研報告數量≥3篇

        3篇

        上報建議≥2條

        2條

         

        醫療救助政策宣傳單(份)

        3000份

         

        培訓人數≥100人

        100人

        培訓次數

        1次

        “一站式”即時結算覆蓋縣(市)數

        98個

        效益指標

        社會效益指標

         

        醫療救助率≥90%

         

        ≥90%

        滿意度指標

        滿意度指標

        參保困難群眾滿意度

        ≥90%

         

         

         

         

        第四部分   名詞解釋

        名詞解釋

        一、財政拔款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政拔款數。

        二、一般公共預算:包括公共財政拔款(補助)資金、專項收入。

        三、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

        四、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

        五、“三公經費”:指自治區本級部門用一般公共預算財政拔款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

        主辦:新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳    承辦:新疆維吾爾自治區政府電子政務辦公室
        地址:烏魯木齊市中山路479號

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